Proceso de Gestión de la Calidad
Proceso de Gestión de la Calidad
Formatos
DE-FO-01. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad. R00
GC-FO-03. Solicitud de Cambio a Documentos del SGC R00
GC-FO-04 Lista de Verificación para Auditorias Internas de Calidad R00
GC-FO-05. Plan de Auditoria Interna. R00
GC-FO-06. Lista de Asistencia de Apertura y Cierre de Auditorías Internas. R00
GC-FO-07. Auditoria Interno. R00
GC-FO-07 Primer Informe de Auditoria Interno. R00.pdf
GC-FO-07. Seguimiento a la eficacia del tratamiento de Riesgos y Oportunidades. R00
GC-FO-08 Acciones no confomidades y acciones correctivas R00
CG-FO-09. Seguimiento y eficacia de Riesgos y Oportunidades R00
GC-FO-10. Planificación de los Cambios. R00
GC-FO-11. Registro de Oportunidades de Mejora R00
GC-FO-12. Ficha de Indicadores. R00
CG-MT-04. Matriz de Riesgos y Oportunidades R00-2
Manuales
GC-MA-01. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. R00
Guias
GC-GU-01 Guía para elaborar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad R00
Matrices
GC-MT-01. Control de Registro R00
GC-MT-02 Matriz de Comunicación Interna y Externa R00
GC-MT-03. Matriz de Indicadores Gestion de Calidad
CG-MT-04. Matriz de Riesgos y Oportunidades R00
GC-MT-05 Matriz de Cambios Potenciales R00
Procedimientos
GC-PC-01 Procedimiento de Información Documentada R00
GC-PC-02 Procedimiento de Auditoria Interna R00
GC-PC-03 Procedimiento de Acciones Correctivas R00. Revisado 7 marzo 2022.pdf
GC-PC-04. Procedimiento de Quejas R00
GC-PC-04. Procedimiento de Quejas R01
Procesos
GC-PR-01 Proceso de Gestión de Calidad R00
Programas
GC-PG-01 Programa Anual de Auditoria Interna de Calidad R00